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审计
共有 2246 道试题
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多选题
针对内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师的如下做法不合理的有()。
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单选题
【2017年真题】根据涉外投资法律制度的规定,境外公司股东以股权作为支付手段并购境内公司的,该境外公司及其...
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多选题
集团项目组在审计中应当了解集团层面的控制和合并过程,以下表述中正确的有( )。?
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多选题
如果注册会计师拟信赖针对特别风险的控制,下列说法中正确的有( )。
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单选题
注册会计师确定函证应收账款的时间时,不正确的是( )。
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单选题
【2015年真题】下列有关职业怀疑的说法中,错误的是( )。
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单选题
下列有关审计工作底稿存在形式的表述中,正确的是( )。
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单选题
在鉴证业务中,责任方( )预期使用者,( )唯一的预期使用者。
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单选题
下列各项中,不会导致非抽样风险的是( )。
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单选题
分析程序的有效性很大程度上取决于注册会计师形成的预期值的准确性,因此,注册会计师在实施实质性分析性程...
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