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审计
共有 2246 道试题
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单选题
下列有关信息技术内部控制审计的说法中,错误的是( )。
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多选题
根据实际情况,注册会计师选择下列方法对应付账款执行审计,属于实质性分析程序的有( )。
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单选题
注册会计师需要获取的审计证据的数量与其评估的重大错报风险之间是( )。
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单选题
采用积极的函证方式函证应收账款而未收到回函时,注册会计师首先应当考虑( )。
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单选题
注册会计师计划检查一个20张支票的样本,以了解其是否按照被审计单位的内部控制制度所规定的那样进行会签。...
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单选题
关于注册会计师对信息系统的依赖程度,以下说法中,不恰当的是( )。
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单选题
在存货盘点现场实施监盘时,注册会计师应当实施的审计程序不包括( )。
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多选题
注册会计师执行穿行测试可以实现的目的有( )。
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多选题
以下关于注册会计师对期后事项责任的表述中,正确的有( )。
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单选题
下列情形不属于或有收费的是( )。
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