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共有 2246 道试题
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单选题
在对应收账款进行审计时,注册会计师获取的下列审计证据中,可靠性最强的通常是( )。
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单选题
在注册会计师为提高函证程序的不可预见性而采取的下列措施中,正确的是( )。
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单选题
甲公司存在的下列各项错报中,导致营业收人违反发生认定的是( )。
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单选题
【2013年真题】下列有关针对重大账户余额实施审计程序的说法中,正确的是( )。
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多选题
企业设计的以下针对收款交易的内部控制,存在缺陷的有( )。?
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单选题
【2012年真题】注册会计师首次接受委托对被审计单位财务报表进行审计时,下列说法中,正确的是( )。
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单选题
甲公司应收账款期末余额为5000万元,甲公司按照应收账款余额的5‰计提坏账。A注册会计师在审计应收账款发生...
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单选题
下列关于信息技术一般控制.应用控制与公司层面控制三者之间的关系的说法中不正确的是( )。
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多选题
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,被审计单位的控制活动主要包括( )。
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单选题
在财务报表审计中,鉴证对象信息为( )。
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