甲公司为增值税一般纳税人 ,初次购买税控专用设备,并作为固定资产核算,增值税专用发票上注明价款38000元,进项税4940元,公司以下做法正确的是( )。
取得设备时,借记固定资产38 000元
处理增值税,借:应交税费——应交增值税(减免税款)42 940元
取得设备时,借记固定资产42 940元
处理增值税,借:应交税费——应交增值税(减免税款)4940元
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