题库 财会金融 注册会计师 审计 试题列表 在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在...
多选题

在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有(    )。

A.

亲自测试相关内部控制而非利用他人工作

B.

选择更多的子公司进行内部测试

C.

扩大相关内部控制的控制测试范围

D.

在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制

解析
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