注册会计师对采购与付款循环业务实施的下列程序中,不属于控制测试的是( )。
复核加计是否正确,并与报表数、总账数和明细账合计数核对是否相符
检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为
检查有关凭证上内部核查的标记
检查订购单连续编号的完整性
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