被审计单位设计的下列内部控制中,能够防止客户使用支票支付货款,收取后可能未被存入银行而被挪用的有( )。?
任何可用于流通的支票必须被严格控制,由收款人在收到款项清单上签字?
如果存款清单没有在收取支票时自动生成,由负责生成存款清单的人员在支票签收清单上签字,以证明收到了这些款项?
由出纳以外的人员检查所有收到的支票是否都被存入银行?
由出纳以外的人员定期独立编制银行存款余额调节表
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