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共有 2246 道试题
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多选题
下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有( )。(2017年)
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单选题
下列情形中,不属于内部控制的固有限制的是( )。
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多选题
下列情形中,注册会计师认为适合采用信息技术控制的有( )。(2010年)
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多选题
在注册会计师了解控制活动时,下列说法中,不恰当的有( )
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单选题
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。(2014年)
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单选题
下列有关经营风险对重大错报风险的影响的说法中,错误的是( )。(2017年)
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多选题
在了解被审计单位及其环境时,A注册会计师可能实施的风险评估程序有( )。
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单选题
注册会计师在实施风险评估程序时,下列有关项目组内部讨论的做法中,错误的是( )
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单选题
针对项目组内部的讨论,以下说法中不正确的是( )。
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单选题
下列有关项目组内部的讨论的说法中,错误的是()
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