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多选题
在确定控制运行的有效性时,注册会计师应当获取的审计证据包括( )。
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单选题
如果注册会计师拟信赖针对特别风险的控制,那么( )。
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单选题
如果注册会计师拟信赖旨在应对由于舞弊导致的重大错报风险的人工控制,假设该控制没有发生变化,下列有关测...
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单选题
下列各项中,关于确定控制测试的范围的考虑中,不正确的是( )。
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单选题
如果注册会计师在期中执行了控制测试,并获取了控制在期中运行有效性的审计证据,下列说法中,正确的是( ...
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单选题
下列各项中,有关利用以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据的说法,不恰当的是( )。
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单选题
下列关于控制测试的说法中,不正确的是( )。
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单选题
下列审计程序,通常仅适用于控制测试的是( )。
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单选题
注册会计师在期中执行了控制测试,还需要针对剩余期间获取补充审计证据,下列相关考虑中,正确的是( )...
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单选题
以下有关控制测试的性质的说法中,不恰当的是( )。
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