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共有 2246 道试题
试题列表
单选题
【2012年真题】下列关于了解内部控制的说法中,错误的是( )。
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单选题
如果前任注册会计师对上期财务报表出具了非无保留意见审计报告,且该事项对本期财务报表仍然相关和重大,则...
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单选题
注册会计师与治理层沟通的时间,因沟通事项的重大程度和性质以及治理层拟采取的措施等业务环境的不同而不同...
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多选题
应付账款审计工作底稿中显示的下列准备实施的审计程序中,恰当的有( )。
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多选题
注册会计师正在对库存商品实施实质性分析程序,下列程序有助于发现异常数据的有( )。
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多选题
下列情形属于因过度推介导致对注册会计师遵循职业道德基本原则产生不利影响的包括( )。
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单选题
下列有关注册会计师执行穿行测试的陈述中,不正确的是( )。
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单选题
【2012年真题】下列有关控制测试目的的说法中,正确的是( )。
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多选题
下列有关注册会计师应对被审计单位违反法律法规行为的措施中,恰当的有( )。
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单选题
A注册会计师拟实施穿行测试,不属于注册会计师执行穿行测试目的是( )。
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