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共有 2246 道试题
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单选题
下列说法中不正确的是( )。
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多选题
关于企业内部控制审计中控制测试的范围,下列说法中正确的有( )。
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单选题
注册会计师针对舞弊执行的相关程序,在形成工作底稿时,以下说法不正确的是( )。?
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多选题
【2013年真题】如果注册会计师在审计过程中调低了最初确定的财务报表整体的重要性,下列各项中,正确的有(...
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单选题
下列选项中,属于被审计单位盘点存货前注册会计师的工作的是( )。
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单选题
在确定已记录金额和预期值之间可接受的差异额时,通常不需要考虑的因素是( )。
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多选题
注册会计师了解管理层作出会计估计的方法和依据包括( )。
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单选题
( )对质量控制制度承担最终责任。
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单选题
在()情况下,注册会计师不能与治理层沟通审计工作中发现的与关联方相关的重大事项。
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多选题
如果注册会计师对被审计单位年报前11个月的某项控制的运行有效性进行了测试,为了得到该项控制在全年是否运...
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