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共有 2246 道试题
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多选题
下列各项中,属于函证程序在发现应付账款账户余额的低估方面远不如其在发现高估方面有效的主要原因的有( ...
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多选题
关于财务报表审计的总体目标,以下理解中,恰当的有( )。
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多选题
注册会计师希望从4000张编号为0001至4000的支票中抽取80张进行审计,随机确定的抽样起点为180,采用系统抽...
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单选题
注册会计师负责审计甲公司2014年度财务报表,在选取金额为10000元以上的所有银行存款记录进行函证时,注册...
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单选题
在完成最终审计档案的归整工作后,如果发现有必要修改现有审计工作底稿或增加新的审计工作底稿,注册会计师...
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单选题
注册会计师首次接受委托对被审计单位财务报表进行审计时,下列说法中正确的是( )。
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多选题
为保证所有的产品销售均已入账,下列控制活动中与这一控制目标直接相关的有( )。
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多选题
在确定被审计单位购货与付款循环交易的认定,通常可以划分为( )种类。
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多选题
下列有关具体审计目标的说法中,正确的有( )。
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单选题
当企业销售货物不合格或存在瑕疵申请销售退回时,企业经过审批同意,应开具的相应凭证是( )。
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